Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001813/2020 Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100000389/2020 Laboratórny rozbor vzorky vody,ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Regionálny úrad ver. zdravotníctva 00611051 Iné 81,21 € 10.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100001636/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 83,85 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
1000003109 2x Online prístup do spravodajského portálu SME.sk na obdobie 12 mesiacov, KRpŠS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Petit press, a.s. 35790253 84,00 € 28.07.2020 10.08.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
3100001177/2020 Ročné firemné predplatné Sme.sk, KRpŠS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Petit Press, a.s. 35790253 84,00 € 07.08.2020 08.09.2020 Faktúra
3100000649/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 84,70 € 27.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000003/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 85,09 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
1000002909 Oprava výdajného ohrievacieho pultu TEARS v ÚZ hotel Bôrik, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 Stavebné práce, opravárenské práce 86,05 € 24.01.2020 03.02.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000079/2020 Oprava výdajn. pultu, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 Stavebné práce, opravárenské práce 86,05 € 17.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000221/2020 Mäso, mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 86,46 € 18.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000675/2020 Vodné,stočné,zrážky Hlav.nám.8, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 86,58 € 04.05.2020 16.06.2020 Faktúra
1000003272 Akumulátor na motorové vozidlo ŠKODA Superb, ŠPZ: BL 828 EA, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 48211681 86,83 € 02.12.2020 11.12.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001863/2020 Nákup akumulátora do mot.vozidla,OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 40,82106Bratislava 86,83 € 08.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100000011/2020 Skupin. cestov. poistenie 12 2019, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Iné 87,55 € 10.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100000092/2020 Cukrárenské výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Danela, s.r.o. 36359394 87,60 € 06.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000639/2020 Ovocie, zeleninia, bylinky , STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 88,23 € 20.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000172/2020 Poskyt.služieb v práčovni, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 8,05901SpisskaBela 88,55 € 11.02.2020 04.03.2020 Faktúra
1000003140 Oprava mraziaceho boxu Elektrolux RS FX2F, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 17343143 89,00 € 21.08.2020 26.08.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003152 Oprava chladničky DITO 601352, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 17343143 89,00 € 04.09.2020 10.09.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001289/2020 Oprava mraziaceho boxu, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 89,00 € 02.09.2020 30.09.2020 Faktúra