Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000313/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 930,20 € 07.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000306/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3,00 € 07.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000307/2022 Ryby a výrobky z rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 697,49 € 07.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000308/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 7,00 € 07.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000316/2022 Činnosť BOZP za február 2022, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GAJOS, s.r.o. 36376981 178,80 € 07.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000347/2022 Platba elek.energia, 02/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 507,77 € 07.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000348/2022 Platba elek.energia, 02/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 24 350,82 € 07.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000327/2022 Nájom nebyt.pries.Michalovce 03 2022,ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. 51342171 328,00 € 07.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000310/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3,28 € 07.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000311/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,30 € 07.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000312/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 17,45 € 07.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000335/2022 Hodnota skutoč.odobr.stravy 02 2022,OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 22,44 € 07.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000328/2022 Zabezpeč.ESET licencií 15.2.do14.3.22,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovanet, a.s. 35954612 458,40 € 07.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000375/2022 Poskyt.,odber a využ.spr.serv.02 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 07.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000376/2022 Poskyt.,odber a využ.spr.serv.02 2022, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 144,00 € 07.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000309/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 13,69 € 07.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000317/2022 Vykon.odb.prehl.výťahov ÚVSR 02 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 6,00 € 08.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000294/2022 Telekomunikačné služby, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 08.03.2022 23.03.2022 Faktúra
1000004058 Kvalifikovaných certifikát pre elektronickú pečať s platnosťou 2 roky pre schránky: Úrad vlády Slovenskej republiky, a Úrad vlády Slovenskej republiky - eDemokracia", SIT-OVA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a. s. 35975946 144,00 € 08.03.2022 24.03.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000004059 Akumulátor na motorové vozidlo ŠKODA SUPERB, ŠPZ: BL 308EA, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 48211681 168,00 € 08.03.2022 24.03.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka