Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000286/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,10 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000268/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 892,88 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000273/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 1,21 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000278/2022 Výpožička nebyt.priest. I.štvrťrok,Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 732,51 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000280/2022 Platba zemný plyn, 03/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7,00 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000284/2022 Pranie a žehlenie bielizne, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 73,96 € 02.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000323/2022 Maliar.natier.murárske,manip.práce,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAOM service s.r.o. 51279932 14,00 € 03.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000321/2022 Zab.opr.vod.pot.ÚZ HB,vod.prip.ÚVSR,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 EnergyPro Consult s. r. o. 54255856 4,00 € 03.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000282/2022 Odber tepla, 03/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 13,00 € 03.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000297/2022 Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 86,51 € 03.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000301/2022 Potraviny, mäso a mäsové výr.,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 415,35 € 03.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000322/2022 Zabez.vyčist.podlah.krytiny kobercov,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAKADO s. r. o. 47467061 1 270,00 € 03.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000302/2022 Potraviny, mäso a mäsové výr.,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 012,12 € 03.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000303/2022 Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 297,66 € 03.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000304/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 370,40 € 03.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000305/2022 Potraviny, ÚZ Kamzík ,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 338,55 € 03.03.2022 14.04.2022 Faktúra
1000004052 Výroba (tvorba) filmov a videozáznamov a následnej postprodukcie videí, SPO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Lukáš Kolenič - XAQUAR PRODUCTION 48086550 300,00 € 04.03.2022 11.03.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000004053 Interiérový stojan, vlajky SR,EÚ, Rómska vlajka, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 2U spol. s r. o. 17315786 756,00 € 04.03.2022 11.03.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000004054 Zabezpečenie TV signálu v ubytovacích priestoroch ÚZ Kamzík, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Miroslav Kuľka, MK-TELMONT 41880692 278,78 € 04.03.2022 11.03.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000004055 Predplatné online SME Standard na obdobie 12 mesiacov, SŠaVS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Petit Press, a. s. 35790253 79,80 € 04.03.2022 11.03.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka