3100000010/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
44 807,48 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000007/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
10.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1000003927 |
Liturgické knihy do kaplnky Úradu vlády SR, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Spolok sv.Vojtecha-Vojtech, s. r. o. |
31434541 |
|
410,90 € |
11.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003928 |
Technické zabezpečenie podujatia v termíne 13.1.2022, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s. r. o. |
36829650 |
|
854,16 € |
11.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003929 |
Dodávka a výmena servo-pohonu klapky pre VZT pre bazénovú časť ÚZ Kamzík, Starý Smokovec, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Johnson Controls International, s. r. o. |
31363695 |
|
566,40 € |
11.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003930 |
Zabezpečenie inventáru do kaplnky Úradu vlády SR, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Roman Varhaník - BENEDETTO |
41941331 |
|
2 403,55 € |
11.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003935 |
Zabezpečenie inštalácie chladenia a vzduchotechniky na 7. poschodí v budove PARK ONE, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s. r. o. |
35937190 |
Iné |
18 307,44 € |
11.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
1000003936 |
Úprava silnoprúdu na 7. poschodí budovy PARK ONE, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s. r. o. |
35937190 |
Iné |
5 300,23 € |
11.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
3100002165/2021 |
Provízie, poplatky, 12/2021, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
48,45 € |
11.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002155/2021 |
Prenájom sklad.priest. 12 2021, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
11.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1000003937 |
Akumulátor na motorové vozidlo BOSCH 80 AG AGM, ŠKODA SUPERB, BL 284 EA, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts, s. r. o. |
48211681 |
Iné |
162,00 € |
12.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
1000003938 |
Rebranding krabíc na dary, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ida Klára Tóth - CLARIMPEX |
32113838 |
Iné |
276,48 € |
12.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
1000003939 |
Poskytovanie služieb práčovní v roku 2022, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Renova, s. r. o. |
46157859 |
Iné |
1 572,24 € |
12.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
2000001928 |
Biele plastové karty TKS 50 CARD - 500 ks, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KODYS Slovensko, s. r. o. |
31387454 |
Iné |
450,00 € |
12.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
3100002170/2021 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
10,37 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002171/2021 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
45,77 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002157/2021 |
Platba zemný plyn, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenský plynárenský priemysel,a. |
35815256 |
|
13 968,31 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002158/2021 |
Platba elek.energia, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
12 898,62 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000017/2022 |
Náklady na prevádz.plyn.kotolne, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
1 812,26 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000014/2022 |
Servisná činnosť IS DS január 2022,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |