3100000225/2022 |
Zverejnenie prac.ponuky Prac.vl.och.,STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
118,80 € |
23.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000227/2022 |
Dodanie kávy, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
60,00 € |
23.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000248/2022 |
Dodanie a montáž syst.aregul.vetrania, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Systeming, s. r. o. |
45515085 |
|
167,00 € |
23.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000224/2022 |
Techn.,priest.,org.zabezp.školenia,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
12 450,00 € |
23.02.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1000004031 |
Servis a výmena náhradných dielov tlačiarní, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE - Peter Kuchárek |
37615416 |
|
1 519,58 € |
24.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000004032 |
Streamovanie podujatia v termíne 3.3.2022 "Integrity fórum 2022", OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Absolutio, s. r. o. |
36692301 |
|
1 856,40 € |
24.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000004033 |
Balík kreditov CREDIT 10 v rámci portálu www.profesia.sk, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia s. r. o. |
35800861 |
|
718,80 € |
24.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000004034 |
Stacionárne ležadlo inSPORT line Stacy vrátane dopravy, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
inSPORTline s. r. o. |
36311723 |
|
493,99 € |
24.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100000275/2022 |
Stavebné práce, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
12 327,16 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000230/2022 |
Úprava silnoprúdu, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
2,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000235/2022 |
Úprava silnoprúdu, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
5,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000274/2022 |
Zabez.inštalácie EPS, Hlas.signalizácia OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
1,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000229/2022 |
Stavebné úpravy, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
4,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000232/2022 |
Zabez.inštalácie EPS, Hlas.signalizácia OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
676,90 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000233/2022 |
Dod.a montáž záznam.zariadenia, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
8,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000234/2022 |
Zabez.inštal.vzduchotechniky, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
18,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000228/2022 |
Dod. a montáž systému gener.kľúča, FAB300 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Sykoralock s. r. o. |
51895692 |
|
3,00 € |
24.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000242/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
83,97 € |
24.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000243/2022 |
Spotreba elek.ener. január 2022 ParkOne,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
34,00 € |
24.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000245/2022 |
Vodné, stočné, Štefánikova 2, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
102,00 € |
24.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |