Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000192/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 87,22 € 16.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000193/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 75,67 € 16.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000191/2022 Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 88,95 € 16.02.2022 18.03.2022 Faktúra
1000004018 Účasť na online školení v termíne 8.3.2022 "Novela zákona o verejnom obstarávaní 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 APUEN AKADÉMIA, s.r.o. 48282413 114,00 € 17.02.2022 01.03.2022 Ing. Peter Hajnala PhD Objednávka
1000004019 Oprava a údržba kosačky Husquarna Rider 524 PFI, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 European Peripherals spol. s r. o. 31348521 210,00 € 17.02.2022 01.03.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000004020 Viazanie uznesení vlády SR za rok 2021, záznamov z rokovaní vlády SR za rok 2021, plánov, OVA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredná odborná škola polygrafická 894915 254,40 € 17.02.2022 01.03.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000197/2022 Oprava prenos.auto zdvíh.zariad.,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 HYDROSERVIS SK s. r. o. 35781441 432,00 € 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000196/2022 Kalibrácia 5ks kuchynských váh Bôrik, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LIBRA, s.r.o. 17329469 192,00 € 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000198/2022 Skupin.cest.poistenie na rok 2022, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 700,00 € 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000195/2022 Výmena,opr.2ks vzduch.komp.ÚZHB,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jaroslav Bilavský 46153969 2,00 € 17.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000199/2022 Dodanie dát z el.archívu január 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5,00 € 17.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000200/2022 Mesačná kont.EPS Bôrik február 2022,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 17.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000201/2022 Mesač.kont.EPS Dat.,NS1 február 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 66,00 € 17.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000202/2022 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 280,00 € 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
1000004021 Adobe Creative Cloud for Teams MP ML Commercial na obdobie 12 mesiacov, SIT-OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eSOLUTIONS s. r. o. 36597767 1 007,90 € 21.02.2022 01.03.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000004022 Zverejnenie inzercie na hľadanú pozíciu: čašník v ÚZ hotel Bôrik, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, spol. s r.o. 35800861 118,00 € 21.02.2022 01.03.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000004025 Sfunkčnenie plynovej kotolne v ÚZ Limbora, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Johnson Controls International, s. r. o. 31363695 587,40 € 21.02.2022 01.03.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000004026 Účasť na vzdelávacích aktivitách: „99 fráz anglických oficiálnych emailov a stanovísk v štátnej správe“ v termíne 22.2.2022, "Odborné frázy rokovania a zastupovania SR na medzinárodnej úrovni v termíne 1.3.2022", OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Consulting for Growth, s. r. o. 51581043 298,00 € 21.02.2022 01.03.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000205/2022 Oprava MV BT821DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1,00 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000206/2022 Mesač.kont.EPS Štefánikova február 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 268,98 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra