Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000264/2020 Oprava MV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 Stavebné práce, opravárenské práce 1 126,75 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000265/2020 Oprava MV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 Stavebné práce, opravárenské práce 552,59 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000273/2020 Kancelárske potreby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 12 582,31 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000270/2020 Kuchynský robot RM-100H, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RM Gastro - JAZ s. r. o. 34153004 Iné 2 495,76 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000278/2020 Dod. rýb, morské plody, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,47 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000279/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 32,74 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000280/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 31,15 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000262/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 704,27 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000537/2020 Poskytnut. poraden.služ.01 2020, OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STENGL, a.s. 35873426 Iné 25 269,00 € 25.02.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000282/2020 Poradenské služby, 012020, OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 25 269,00 € 25.02.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000287/2020 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 339,01 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000283/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,51 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000284/2020 Ryby, morské plody, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,47 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000285/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 20,96 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000271/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 317,39 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000272/2020 Zimná údržba príj. komunikácie ÚZ Kamzík,OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 Iné 112,61 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000274/2020 Odvoz komunál. odpadu 2020 ÚZ Ždiar, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Obec Ždiar 00326780 Palivá, energie, voda, telefóny 666,00 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000286/2020 Dodanie kávy, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 W.M.A s. r. o. 44484020 Iné 600,00 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000292/2020 Servisný zásah, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P. Kuchárek 37615416 Stavebné práce, opravárenské práce 797,83 € 27.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000276/2020 Oprava elekt. zdvíhacích brán, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEMAT Slovakia, s. r. o. 35922222 Stavebné práce, opravárenské práce 1 088,05 € 27.02.2020 01.04.2020 Faktúra