Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001373/2020 Mesačný poplatok HorecLine 8 2020,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 53,77 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001372/2020 Poskytovanie služ.MultiSport 09 2020, KGT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 315,00 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001371/2020 Provízie, poplatky 08 2020, SE OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 92,75 € 11.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001370/2020 Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.8 2020,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 144,00 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001369/2020 Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.8 2020, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001368/2020 Zabezpeč.online prístupov na 12 mes.,KZP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 299,70 € 11.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001367/2020 Dodanie print.médií za 5 2020, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 8,78 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001366/2020 Oprava chladničky DITO 601352, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 89,00 € 10.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001365/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,58 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001364/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 13,63 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001363/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 41,22 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001362/2020 Poskytovanie poraden. služieb 7 2020, ISA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 17 991,53 € 07.09.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001361/2020 Cukrárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 327,98 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001360/2020 Chlieb, pečivo 08 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 110,74 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001359/2020 Dodanie nápojov 08 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 3 232,26 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001358/2020 Betonárske práce,dopr.služ.,streš.s,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STAV-LM s.r.o. 5,93005Gabčíkovo 4 875,60 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001357/2020 Rekonštr.zásob.rampy kuchyňa ÚV SR,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STAV-LM s.r.o. 5,93005Gabčíkovo 8 137,15 € 10.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001356/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 72,05801Poprad 209,96 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001355/2020 Dodanie nápojov 08 2020, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 195,50 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001354/2020 Čistiace prostriedky, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 1 962,29 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra