3100001373/2020 |
Mesačný poplatok HorecLine 8 2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001372/2020 |
Poskytovanie služ.MultiSport 09 2020, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 315,00 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001371/2020 |
Provízie, poplatky 08 2020, SE OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
92,75 € |
11.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001370/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.8 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001369/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.8 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001368/2020 |
Zabezpeč.online prístupov na 12 mes.,KZP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
299,70 € |
11.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001367/2020 |
Dodanie print.médií za 5 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
8,78 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001366/2020 |
Oprava chladničky DITO 601352, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
89,00 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001365/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,58 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001364/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,63 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001363/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
41,22 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001362/2020 |
Poskytovanie poraden. služieb 7 2020, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
17 991,53 € |
07.09.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001361/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
327,98 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001360/2020 |
Chlieb, pečivo 08 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
110,74 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001359/2020 |
Dodanie nápojov 08 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 232,26 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001358/2020 |
Betonárske práce,dopr.služ.,streš.s,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAV-LM s.r.o. |
5,93005Gabčíkovo |
|
4 875,60 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001357/2020 |
Rekonštr.zásob.rampy kuchyňa ÚV SR,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAV-LM s.r.o. |
5,93005Gabčíkovo |
|
8 137,15 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001356/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
209,96 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001355/2020 |
Dodanie nápojov 08 2020, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
195,50 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001354/2020 |
Čistiace prostriedky, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
1 962,29 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |