3100001483/2020 |
Hodnota skutočne odobratej stravy, 092020, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
11 714,97 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001481/2020 |
PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 533,19 € |
07.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001480/2020 |
Poskyt.strážnej služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
26 267,76 € |
07.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001479/2020 |
Poskyt.služieb MultiSport karty, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 384,00 € |
07.10.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001478/2020 |
Dodanie printových médií 09 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
8,78 € |
06.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001477/2020 |
Dodanie printových médií, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
44,50 € |
06.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001476/2020 |
Dodanie printových médií, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
627,32 € |
06.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001475/2020 |
Stolový aranžmán, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
95,00 € |
06.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001474/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 614,44 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001473/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
125,89 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001472/2020 |
Platba elek.energia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
260,00 € |
06.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001470/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.9 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001469/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.9 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001468/2020 |
Upratovacie služby Prešov 09 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001467/2020 |
Poskyt.syst.a apl.podpory IS Slov Lex, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ATOS IT Solutions |
45650276 |
|
133 275,60 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001466/2020 |
Prenájom pozemkov, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
3 397,50 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001465/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
53,87 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001464/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
46,10 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001463/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
32,14 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001462/2020 |
Dodanie nápojov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
4 238,82 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |