Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001483/2020 Hodnota skutočne odobratej stravy, 092020, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 11 714,97 € 07.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001481/2020 PHM, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 533,19 € 07.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001480/2020 Poskyt.strážnej služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TREZOR Slovakia, s.r.o. 36028738 26 267,76 € 07.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001479/2020 Poskyt.služieb MultiSport karty, KGT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 384,00 € 07.10.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001478/2020 Dodanie printových médií 09 2020, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 8,78 € 06.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001477/2020 Dodanie printových médií, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 44,50 € 06.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001476/2020 Dodanie printových médií, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 627,32 € 06.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001475/2020 Stolový aranžmán, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RE+MI, s.r.o. 35708654 95,00 € 06.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001474/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 614,44 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001473/2020 Dodanie rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 125,89 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001472/2020 Platba elek.energia, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 260,00 € 06.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001470/2020 Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.9 2020, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001469/2020 Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.9 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 144,00 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001468/2020 Upratovacie služby Prešov 09 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001467/2020 Poskyt.syst.a apl.podpory IS Slov Lex, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ATOS IT Solutions 45650276 133 275,60 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001466/2020 Prenájom pozemkov, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3 397,50 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001465/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 53,87 € 02.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001464/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 46,10 € 02.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001463/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 32,14 € 02.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001462/2020 Dodanie nápojov, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 4 238,82 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra