Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001544/2020 Potraviny, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 584,93 € 15.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001543/2020 Dod.alko,nealko nápoje, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 198,79 € 15.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001542/2020 Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 922,08 € 15.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001541/2020 Ryby, morské plody, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 614,96 € 15.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001540/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 860,75 € 15.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001539/2020 Dod.koloniálneho tovaru, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 2 041,43 € 15.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001538/2020 Prenájom rohoží, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 474,24 € 14.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001537/2020 Odvoz komunálneho odpadu IV.štvrťrok,ÚZLI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 171,25 € 14.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001536/2020 Zabezpeč.deratizačných prác ÚV SR,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DLC s. r. o. 5124,08003Prešov 239,33 € 14.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001535/2020 Dodanie dát z elek.archívu 09 2020, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 14.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001534/2020 Odstránenie havarij.stavu UTvO, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 926,71 € 13.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001533/2020 Provízie, poplatky, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 67,62 € 13.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001532/2020 Oprava dataprojektora BENQMX812ST,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AV Integra servis, s. r. o. A,83103Bratislava 214,64 € 09.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001531/2020 Prenájom oceľových fliaš 09 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 35,64 € 09.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001530/2020 Dodanie nápojov, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 3 821,08 € 09.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001529/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 142,47 € 13.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001528/2020 Cukrárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 245,99 € 13.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001527/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 146,61 € 13.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001526/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 72,05801Poprad 126,29 € 13.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001525/2020 Vykonanie arboristických prác, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 A.I.I.Technické služby, s.r.o. B,85104Bratislava 1 166,40 € 09.10.2020 19.11.2020 Faktúra