Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002568/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Media RTVS, s.r.o. 35967871 Kultúra, média, tlač 4 032,00 € 17.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002567/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Radio Services a.s. 35875020 Kultúra, média, tlač 13 035,60 € 17.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002566/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 C.E.N. s.r.o. 35780886 Kultúra, média, tlač 19 944,00 € 17.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002565/2019 Kompletné čerpanie lapača tuku, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 Iné 815,56 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002564/2019 Zabezpeč.aktivity RoadTripSK 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. 35967412 Iné 11 089,50 € 16.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002564/2019 Zabezpeč.aktivity RoadTripSK 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. 35967412 Iné 11 089,50 € 16.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002563/2019 Nákup vysielacieho času za 122019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEREX, a.s. 00685313 Kultúra, média, tlač 5 132,63 € 17.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002562/2019 Prenájom Radlinského 13 za 122019,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REFIN, s.r.o. 35774134 Nájmy a prenájmy 24 967,65 € 17.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002561/2019 Poskyt. poraden. služ.122019,SFP OAK EŠIF Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 38 509,96 € 16.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002560/2019 Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 620,53 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002559/2019 Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 266,25 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002558/2019 Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 76,86 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002557/2019 Poskytovanie služieb práč.12 2019,ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Kostelanský 14262240 Iné 65,70 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002554/2019 Právne služby, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JUDr. M. Töröková 30848679 Právne a konzultačné služby 1 440,00 € 16.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002553/2019 Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 29 783,08 € 16.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002552/2019 Poskyt. servisných služieb, 122019,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STENGL, a.s. 35873426 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1 821,60 € 15.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002551/2019 Alko, nealko nápoje, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 Iné 398,62 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002550/2019 Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 319,39 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002549/2019 Poskyt. služieb v práčovni, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 Iné 44,98 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002548/2019 Zabez. zimnej údržby, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 Iné 128,34 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »