3100000183/2022 |
Servis a výmena náhradných dielov, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 898,23 € |
14.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000184/2022 |
Mes.poplatok PP internet FA2649883348, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000189/2022 |
Analytický nástroj TRANSPAREX Profes.,OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
3 024,00 € |
15.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000190/2022 |
Servis záhrad.a lesnej techniky Bôrik,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
European Peripherals spol. s r.o. |
31348521 |
|
386,60 € |
15.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000194/2022 |
Dotačný systém 02 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
16.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000192/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
87,22 € |
16.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000193/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
75,67 € |
16.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000191/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
88,95 € |
16.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000197/2022 |
Oprava prenos.auto zdvíh.zariad.,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
HYDROSERVIS SK s. r. o. |
35781441 |
|
432,00 € |
17.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000196/2022 |
Kalibrácia 5ks kuchynských váh Bôrik, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LIBRA, s.r.o. |
17329469 |
|
192,00 € |
17.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000198/2022 |
Skupin.cest.poistenie na rok 2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
700,00 € |
17.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000202/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
18.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000216/2022 |
Oprava a údržba konvektomatu, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
425,23 € |
22.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000225/2022 |
Zverejnenie prac.ponuky Prac.vl.och.,STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
118,80 € |
23.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000275/2022 |
Stavebné práce, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
12 327,16 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000230/2022 |
Úprava silnoprúdu, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
2,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000235/2022 |
Úprava silnoprúdu, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
5,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000274/2022 |
Zabez.inštalácie EPS, Hlas.signalizácia OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
1,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000229/2022 |
Stavebné úpravy, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
4,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000232/2022 |
Zabez.inštalácie EPS, Hlas.signalizácia OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
676,90 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |