3100000931/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
175,74 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000930/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
73,57 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000924/2020 |
Palubné občerstvenie BA,Praha,BA 3.6.20, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
972,36 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000926/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
74,15 € |
18.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000925/2020 |
Údržba softvéru, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 504,80 € |
18.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000933/2020 |
Oprava MV BAXB268, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 686,12 € |
19.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000934/2020 |
Oprava MV BAXB268, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 135,20 € |
19.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000951/2020 |
Mrazené potraviny 06 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
18,24 € |
19.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000940/2020 |
Pranie,žehlenie bielizne, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
103,81 € |
22.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000938/2020 |
Oprava mraziaceho boxu, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
44,80 € |
22.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000936/2020 |
Obhliadka osad.podper.konštr.062020,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
22.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000937/2020 |
Oprava chladničky Zanussi, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
133,00 € |
22.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000939/2020 |
Dodanie kávy, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
480,00 € |
22.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000941/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
192,19 € |
23.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000942/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
969,18 € |
23.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000943/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,70 € |
24.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000944/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
10,26 € |
24.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000945/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,94 € |
24.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000946/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,68 € |
24.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000952/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
98,25 € |
26.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |