Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000003034 Dodávka a montáž filtra do bazéna, oprava technológie, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALBA bazénová technika, s. r. o. 36469041 10 006,68 € 15.05.2020 18.05.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
2000001546 Nákup jednorazových recyklovateľných obalov na výdaj stravy, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 1 204,50 € 05.05.2020 18.05.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
2000001547 Nákup oleja do skartovacieho stroja INTIMUS 175 CC5, OKM-OddOUS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAILTEC SLOVAKIA, s. r. o. 35687487 300,00 € 05.05.2020 18.05.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
2000001556 Zabezpečenie protokolárnej korešpondencie predsedu vlády SR, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica, s. r. o. 36358711 2 583,60 € 15.05.2020 18.05.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000632/2020 Poskytnutie právnych služ.03 2020, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JUDr. M. Torokova 30848679 838,26 € 22.04.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000750/2020 Provízie, poplatky, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 40,92 € 15.05.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000754/2020 Platba zemný plyn, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 2 371,20 € 18.05.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000755/2020 Platba zemný plyn, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 7 122,61 € 18.05.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000779/2020 Vodné,stočné,zrážky , STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Vychodoslov.vod. spolocnost 36570460 457,80 € 22.05.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000791/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 96,00 € 25.05.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000795/2020 Mesačná kontrola EPS 05 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 60,00 € 26.05.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000803/2020 Nákup tonerov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Clean Tonery, s.r.o. 35891866 2 158,13 € 28.05.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000802/2020 Ročná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 434,11 € 28.05.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000805/2020 Oprava mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1 079,84 € 28.05.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000806/2020 Oprava mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1 321,54 € 28.05.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000829/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 215,05 € 02.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000830/2020 Dodanie rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 448,92 € 02.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000833/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 607,57 € 02.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000824/2020 Preprava osôb BA, Opojnice,OCKÚ OLAF Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BUSTRANSPORT Slovakia, s.r.o. 47604689 540,00 € 02.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000831/2020 Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 509,88 € 02.06.2020 22.06.2020 Faktúra