1000003034 |
Dodávka a montáž filtra do bazéna, oprava technológie, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALBA bazénová technika, s. r. o. |
36469041 |
|
10 006,68 € |
15.05.2020 |
|
|
18.05.2020 |
Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
2000001546 |
Nákup jednorazových recyklovateľných obalov na výdaj stravy, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
|
1 204,50 € |
05.05.2020 |
|
|
18.05.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
2000001547 |
Nákup oleja do skartovacieho stroja INTIMUS 175 CC5, OKM-OddOUS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s. r. o. |
35687487 |
|
300,00 € |
05.05.2020 |
|
|
18.05.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
2000001556 |
Zabezpečenie protokolárnej korešpondencie predsedu vlády SR, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica, s. r. o. |
36358711 |
|
2 583,60 € |
15.05.2020 |
|
|
18.05.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100000632/2020 |
Poskytnutie právnych služ.03 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Torokova |
30848679 |
|
838,26 € |
22.04.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000750/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
40,92 € |
15.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000754/2020 |
Platba zemný plyn, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
2 371,20 € |
18.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000755/2020 |
Platba zemný plyn, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
7 122,61 € |
18.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000779/2020 |
Vodné,stočné,zrážky , STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vychodoslov.vod. spolocnost |
36570460 |
|
457,80 € |
22.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000791/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
25.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000795/2020 |
Mesačná kontrola EPS 05 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
26.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000803/2020 |
Nákup tonerov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
2 158,13 € |
28.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000802/2020 |
Ročná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
434,11 € |
28.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000805/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 079,84 € |
28.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000806/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 321,54 € |
28.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000829/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 215,05 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000830/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
448,92 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000833/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
607,57 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000824/2020 |
Preprava osôb BA, Opojnice,OCKÚ OLAF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BUSTRANSPORT Slovakia, s.r.o. |
47604689 |
|
540,00 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000831/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 509,88 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |