Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000255/2020 Odber tlače, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 Stavebné práce, opravárenské práce 14,01 € 13.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000373/2020 Dodanie printových titulov, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 Iné 566,99 € 09.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000464/2020 Dodanie printových titulov, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 Kultúra, média, tlač 8,78 € 09.03.2020 24.04.2020 Faktúra
1000003156 Zabezpečenie troch online prístupov na 12 mesiacov do spravodajských portálov denník N, SME, Týždeň a Trend, KZP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 750,00 € 07.09.2020 21.09.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003173 Dodávka tlače - printový denník: DenníkN na obdobie 12 mesiacov, KZP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 213,91 € 28.09.2020 05.10.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000014/2020 Prenájom nehnut. Dunajská 01 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MEDIAL, družstvo 00679143 Nájmy a prenájmy 31 287,60 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000324/2020 Nájom nebytových priestorov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MEDIAL, družstvo 00679143 Nájmy a prenájmy 31 287,60 € 04.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100002599/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Media RTVS, s.r.o. 35967871 Kultúra, média, tlač 37 785,60 € 16.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002568/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Media RTVS, s.r.o. 35967871 Kultúra, média, tlač 4 032,00 € 17.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002597/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Media RTVS, s.r.o. 35967871 Kultúra, média, tlač 82 291,20 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000090/2020 Nákup vysielacieho času 01 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Media RTVS, s.r.o. 35967871 Kultúra, média, tlač 23 654,40 € 04.02.2020 02.03.2020 Faktúra
3100000152/2020 Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Media RTVS, s.r.o. 35967871 Kultúra, média, tlač 94 464,00 € 06.02.2020 02.03.2020 Faktúra
3100000254/2020 Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Media RTVS, s.r.o. 35967871 Kultúra, média, tlač 1 344,00 € 20.02.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000402/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Media RTVS, s.r.o. 35967871 Kultúra, média, tlač 23 808,00 € 09.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000401/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Media RTVS, s.r.o. 35967871 Kultúra, média, tlač 106 272,00 € 09.03.2020 24.04.2020 Faktúra
1000003111 Oprava motorového vozidla Renault Mascot, ŠPZ: BA XB068, kontrola a odborná skúška hydraulickej plošiny, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Martin Gráz - Tramis 40013979 163,20 € 28.07.2020 10.08.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
3100002593/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 31444873 Kultúra, média, tlač 69 600,00 € 16.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100000179/2020 Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 31444873 Kultúra, média, tlač 100 800,00 € 14.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000403/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 31444873 Kultúra, média, tlač 116 400,00 € 10.03.2020 24.04.2020 Faktúra
1000003147 Výroba 8 ks pečiatok pre potreby podateľne ÚV SR, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MARKING Center Slovakia, s. r. o. 36809977 260,86 € 03.09.2020 10.09.2020 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka