Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001836/2020 Novoročná pohľadnica s potl.loga, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FETEX, s. r. o. 45473528 594,00 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100000981/2020 Zmluva o pripojení poskyt.dát, ISA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FinStat, s.r.o. 14,85110Bratislava 990,00 € 02.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100001508/2020 Prístupy k službe FinStat Ultimate, ISA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FinStat, s.r.o. 14,85110Bratislava 990,00 € 08.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100000916/2020 Nákup a dodanie hasiacich prístrojov, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FIREcontrol s. r. o. 46388915 165,60 € 16.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100001815/2020 Dod.a montáž protipož.upchávok,STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FIREPOS, s. r. o. 45510946 313,92 € 07.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100000539/2020 Poskytovanie služ.práč.03 2020,ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 48,79 € 07.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000215/2020 Praníe a žehlenie bielizne, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 98,60 € 17.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000940/2020 Pranie,žehlenie bielizne, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 103,81 € 22.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000958/2020 Pranie prádla, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 70,18 € 29.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100001824/2020 Prístup da datab.Foaf-Balík Public365,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Foaf s.r.o. 36774421 178,80 € 04.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100000469/2020 Cestovné výdavky na podujatie, OGN OSPG Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Fond na podporu umenia 42418933 860,45 € 19.03.2020 09.06.2020 Faktúra
3100001204/2020 Výroba stravných lístkov, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FORK, s.r.o. 4,03601Martin 192,00 € 11.08.2020 20.08.2020 Faktúra
3100000608/2020 Nákup čistiacich a hyg.prost., STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 5 698,97 € 20.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000642/2020 Nákup čistiacich a hygien.prost., STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 4 471,92 € 23.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000672/2020 Nákup čistiacicha a hyg.prostr., ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 416,20 € 04.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000112/2020 Odpadové nádoby,odpadový koše, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 861,70 € 05.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000232/2020 Čistiace a hygienické potreby, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 4 465,90 € 14.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100001113/2020 Nákup čistiacich a hyg.ptostriedkov,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 3 625,26 € 23.07.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001354/2020 Čistiace prostriedky, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 1 962,29 € 09.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001342/2020 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 1 300,25 € 08.09.2020 21.09.2020 Faktúra