3100001836/2020 |
Novoročná pohľadnica s potl.loga, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
594,00 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000981/2020 |
Zmluva o pripojení poskyt.dát, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FinStat, s.r.o. |
14,85110Bratislava |
|
990,00 € |
02.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001508/2020 |
Prístupy k službe FinStat Ultimate, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FinStat, s.r.o. |
14,85110Bratislava |
|
990,00 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000916/2020 |
Nákup a dodanie hasiacich prístrojov, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
165,60 € |
16.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001815/2020 |
Dod.a montáž protipož.upchávok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FIREPOS, s. r. o. |
45510946 |
|
313,92 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000539/2020 |
Poskytovanie služ.práč.03 2020,ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
48,79 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000215/2020 |
Praníe a žehlenie bielizne, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
98,60 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000940/2020 |
Pranie,žehlenie bielizne, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
103,81 € |
22.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000958/2020 |
Pranie prádla, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
70,18 € |
29.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001824/2020 |
Prístup da datab.Foaf-Balík Public365,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Foaf s.r.o. |
36774421 |
|
178,80 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000469/2020 |
Cestovné výdavky na podujatie, OGN OSPG |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
860,45 € |
19.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001204/2020 |
Výroba stravných lístkov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FORK, s.r.o. |
4,03601Martin |
|
192,00 € |
11.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000608/2020 |
Nákup čistiacich a hyg.prost., STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
5 698,97 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000642/2020 |
Nákup čistiacich a hygien.prost., STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 471,92 € |
23.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000672/2020 |
Nákup čistiacicha a hyg.prostr., ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
416,20 € |
04.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000112/2020 |
Odpadové nádoby,odpadový koše, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
861,70 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000232/2020 |
Čistiace a hygienické potreby, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 465,90 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001113/2020 |
Nákup čistiacich a hyg.ptostriedkov,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
3 625,26 € |
23.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001354/2020 |
Čistiace prostriedky, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
1 962,29 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001342/2020 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
1 300,25 € |
08.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |