3100000175/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
14 869,99 € |
12.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000176/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
23 373,00 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000177/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
Kultúra, média, tlač |
41 666,66 € |
12.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000178/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
22 500,00 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000179/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. |
31444873 |
Kultúra, média, tlač |
100 800,00 € |
14.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000181/2020 |
Poskyt. mediálnych a školiacich služieb, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita M.Bella Banská Bystrica |
30232295 |
Iné |
39 300,00 € |
12.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000189/2020 |
Koloniálny tovar 01 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
394,32 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000192/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6 006,66 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000193/2020 |
Koloniálny tovar 01 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 562,21 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000194/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 365,25 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000195/2020 |
Ryby a morské plody, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
952,01 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000196/2020 |
Zahran. tlač v print.pod., KPV odd.SPVV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
Kultúra, média, tlač |
234,59 € |
06.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000197/2020 |
Poskyt. servisných služieb, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 900,80 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000198/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
Iné |
60,00 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000199/2020 |
Dotačný systém, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
396,00 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000200/2020 |
Smútočný veniec, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Květinové studio Bubeníčková |
25056981 |
Iné |
168,80 € |
14.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000202/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
Iné |
108,89 € |
14.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000203/2020 |
Vykonávanie auditu, poskyt. služieb, GDPR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
Iné |
2 100,00 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000205/2020 |
Poskyt. strážnej služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
Iné |
24 831,86 € |
17.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000206/2020 |
Prenájom nehnuteľností, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |