1000004511 |
Zabezpečenie publicity a komunikácie projektu NP PRIM II. |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NUMERO 9 ART Agency s. r. o. |
46443070 |
|
8 640,00 € |
28.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100002027/2022 |
Vodné,stočné, zrážky ÚZ Limbora,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
81,53 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002037/2022 |
ROLLUP BANERY v Sj a Aj, ÚSOSVP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANATEX s.r.o. |
36650641 |
|
251,71 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002025/2022 |
Prezutie pneumatík,sez.usklad.pneum.,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AUTOCOMODEX, s.r.o. |
31443036 |
|
84,23 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002074/2022 |
Prehodenie komletov,usklad.pneumatík,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
111,60 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002039/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
111,71 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002038/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
58,86 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1000004506 |
Prenosné AC nabíjačky 16A na elektromobily - 5 ks, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECTRON, s.r.o. |
64617939 |
|
2 390,62 € |
26.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100002023/2022 |
Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
437,59 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002020/2022 |
Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
808,44 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002021/2022 |
Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
61,08 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002022/2022 |
Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
134,46 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002035/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
38,51 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002036/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
156,51 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002030/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
32,78 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002031/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
112,35 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002033/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,31 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002024/2022 |
Reklamné predmety Take away,ÚSVRK NP KS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hauerland, s.r.o. |
35777885 |
|
9 039,98 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002028/2022 |
Mäso, mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28,88 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002029/2022 |
Mäso, mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
30,66 € |
26.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |