Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000004511 Zabezpečenie publicity a komunikácie projektu NP PRIM II. Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NUMERO 9 ART Agency s. r. o. 46443070 8 640,00 € 28.10.2022 10.11.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100002027/2022 Vodné,stočné, zrážky ÚZ Limbora,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 81,53 € 27.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002037/2022 ROLLUP BANERY v Sj a Aj, ÚSOSVP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ANATEX s.r.o. 36650641 251,71 € 27.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002025/2022 Prezutie pneumatík,sez.usklad.pneum.,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AUTOCOMODEX, s.r.o. 31443036 84,23 € 27.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002074/2022 Prehodenie komletov,usklad.pneumatík,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Auto Palace Bratislava s.r.o. 17320712 111,60 € 27.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002039/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 111,71 € 27.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002038/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 58,86 € 27.10.2022 24.11.2022 Faktúra
1000004506 Prenosné AC nabíjačky 16A na elektromobily - 5 ks, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECTRON, s.r.o. 64617939 2 390,62 € 26.10.2022 04.11.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100002023/2022 Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 437,59 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002020/2022 Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 808,44 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002021/2022 Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 61,08 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002022/2022 Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 134,46 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002035/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 38,51 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002036/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 156,51 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002030/2022 Ovocie, zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 32,78 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002031/2022 Ovocie, zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 112,35 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002033/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,31 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002024/2022 Reklamné predmety Take away,ÚSVRK NP KS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hauerland, s.r.o. 35777885 9 039,98 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002028/2022 Mäso, mäsové výrobky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 28,88 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002029/2022 Mäso, mäsové výrobky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 30,66 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra