1000003212 |
Príprava grafického podkladu a návrh loga pre projekt SV SR pre mládež a šport, SSV SR MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
comcare s. r. o. |
46196510 |
|
180,00 € |
19.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003213 |
Minimálny rozbor pitnej vody pre objekt ÚV SR, Štefánikova 2, BA, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad verejného zdravotníctva SR |
607223 |
|
153,00 € |
19.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003214 |
Zabezpečenie opravy chladiarenského boxu v ÚZ Agra, Trenčianske Teplice, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stanislav Letko - CHSL |
44612893 |
|
458,40 € |
19.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003215 |
Dopravné služby spojené s manipuláciou nákladu na miesto určenia - preprava stážnej búdky Sučany - Bratislava, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAV-LM |
46717366 |
|
1 608,00 € |
19.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003216 |
Rekonštrukcia elektroinštalácie, bleskozvodu a vykonanie čiastočnej revízie na streche budovy ÚV SR, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Západoslovenskí elektrikári s. r. o. |
51705613 |
|
5 200,18 € |
19.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001563/2020 |
Prevent.prehl.zar. MaR ÚZ HB, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
311,50 € |
19.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001569/2020 |
Zmluva o poskyt.služieb GDPR, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
19.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001570/2020 |
Poskytovanie právnych služieb 09 2020,KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. Michaela Töröková, advokátka |
30848679 |
|
24 000,00 € |
19.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001568/2020 |
Palubné občerst. let BA Brusel BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 255,00 € |
19.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001561/2020 |
Oprava MV BL 275 IT, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
516,36 € |
19.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001562/2020 |
Oprava chladiacej vytríny ÚZ HB, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
126,00 € |
19.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1000003208 |
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať s platnosťou 2 rok, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a. s. |
35975946 |
|
70,80 € |
16.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003209 |
Zabezpečenie opravy - havarijná situácia - prasknutého vodovodného, kanalizačného a vykurovacieho potrubia v priestoroch hotela Bôrik, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s. r. o. |
44050992 |
|
4 462,00 € |
16.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003210 |
Prístup na e.denníkn, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
N Press, s. r. o. |
46887491 |
|
24,00 € |
16.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001553/2020 |
Kontrola podper.systému ÚZ Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
16.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001556/2020 |
Servisná činnosť IS DS za 10 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
16.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001554/2020 |
Kancelárske potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
4 359,94 € |
16.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001555/2020 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
3 468,00 € |
16.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001564/2020 |
Technické zabezpečenie vjazdu do objektu, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
3 348,06 € |
16.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001539/2020 |
Dod.koloniálneho tovaru, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 041,43 € |
15.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |