3100001600/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
97,87 € |
29.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001601/2020 |
Apple Magic Keyboard for iPad, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
512,81 € |
29.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001598/2020 |
Chlieb,pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
34,65 € |
29.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001596/2020 |
Tlač letákov A4, obojstranne, SSVSRMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bittner copy s. r. o. |
B,82108Bratislava |
|
28,44 € |
29.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001597/2020 |
Príprava grafic.podkladu loga, SSVSRMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
comcare s. r. o. |
46196510 |
|
180,00 € |
29.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001602/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
29.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001603/2020 |
Mesačná kontrola EPS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
198,00 € |
29.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001604/2020 |
Ročná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
717,60 € |
29.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001592/2020 |
Deratizačné a dezinsek.práce ÚV SR,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DLC s. r. o. |
5124,08003Prešov |
|
8 717,10 € |
28.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1000003224 |
Účasť na online vzdelávacej aktivite v termíne 4.-6. novembra 2020 pre zamestnanca ÚV SR Michala Jergu, na tému: Základy jazyka SQL v SQL serveru - dotazování a manipulace s daty, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ICT Pro s. r. o. |
46971441 |
|
398,65 € |
27.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003225 |
Strešné izolačné práce spojené s demontážou komína pod úroveň strechy a oprava toalety v priestoroch ÚV SR v zmysle cenovej ponuky, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAV-LM s. r. o. |
46717366 |
|
5 516,40 € |
27.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003226 |
Zabezpečenie odstránenia prevádzkovej havárie na kanalizačnom potrubí v priestoroch autodopravy, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
1 082,40 € |
27.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
2000001678 |
Výroba zamatových bordových dosiek s potlačou štátneho znaku na prednej strane, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica, s. r. o. |
36358711 |
|
3 010,80 € |
27.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001594/2020 |
Poskytnuté právne služby, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
3A,81108Bratislava |
|
41 970,00 € |
27.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001591/2020 |
Poskytnutie servisných služ.09 2020,OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
6 772,09 € |
27.10.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1000003222 |
Nákup 6 ks záhradných stĺpikov vyrobených z vymyvaného betónu, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eko DEA&Dr. Stefan, s. r. o. |
35919965 |
|
718,80 € |
26.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000003223 |
Dodanie 46 ks dámskych blúzok a 56 ks pánskych košieľ pre zamestnancov ÚV SR a ÚZ ÚV SR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REPRE, s. r. o. |
35810122 |
|
1 293,72 € |
26.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100001595/2020 |
Predplatné denníka N,doplatok Štandard, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
N Press, s. r. o. |
46887491 |
|
5,00 € |
26.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001593/2020 |
Prev.aplikácií 10.11.2019 do 9.8.2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
5 400,00 € |
26.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001589/2020 |
Účasť na online vzdel.aktivite 7.10.20, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
|
142,80 € |
26.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |