Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001620/2020 Rekonšt.vykúrov.systému ÚV SR, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 10 149,48 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001626/2020 Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 1, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 1 057,14 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001627/2020 Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 29, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 68,72 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001628/2020 Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 1, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 188,32 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001629/2020 Poskytnutie servisných služ. 10 2020,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN A,82104Bratislava 2 040,00 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001630/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 666,61 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001634/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 37,01 € 03.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001612/2020 Periodické a servisné práce, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. 31363695 515,21 € 02.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001608/2020 Vodné,stočné,zrážky ÚZ Agra, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Trenčianske vodárne a kanalizácie 36302724 811,94 € 02.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001615/2020 Videokonferenčný systém s príslušenst.,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AutoCont SK s.r.o. 36396222 15 504,00 € 02.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001606/2020 Palubné občerstvenie BA Brusel BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 604,44 € 02.11.2020 17.12.2020 Faktúra
1000003229 Kvety a kvetinová výzdoba na mesiac november 2020, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RE+MI, s. r. o. 35708654 100,00 € 30.10.2020 02.11.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003235 Výroba, dodávka a montáž riadiacej jednotky pre delegátske mikrofóny v priestoroch ÚV SR - Presscentrum, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CONTEST, s. r. o. 36829650 2 748,00 € 30.10.2020 02.11.2020 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
3100001611/2020 Ovocie,zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 52,62 € 30.10.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001607/2020 Zabezp.odstránenia prev.havárie, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 1 082,40 € 30.10.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001609/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 1 079,37 € 30.10.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001610/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 24,84 € 30.10.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001617/2020 Poskyt.porad.služieb 09 2020,SFP OAK EŠIF Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 14 251,72 € 30.10.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001605/2020 Telekom.technika, č.fa.1940949838, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 900,00 € 30.10.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001599/2020 Profilaktická prehliadka, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 448,12 € 29.10.2020 19.11.2020 Faktúra