Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB-104/2022/NASES | Zakúpenie softvérovej servisnej podpory IBM SVC | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | AUTOCONT s.r.o | 36396222 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 51 888,48 € | 25.03.2022 | 25.03.2022 | Ing. Pavel Karel | Generálny riaditeľ | Objednávka | ||
100220147 | Podporné SW služby k HW | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | AUTOCONT s.r.o | 36396222 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 51 888,48 € | 30.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
100220154 | Technická podpora SVC a IBM | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | AUTOCONT s.r.o | 36396222 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 43 467,60 € | 31.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||
100220351 | Presťah.rackov so sieť.a serv.zariad.zDC Datacube | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | AUTOCONT s.r.o | 36396222 | Iné | 76 944,00 € | 27.06.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | ||||
100220512 | switche pre GOVNET a core infraštruktúru | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | AUTOCONT s.r.o | 36396222 | Iné | 387 588,00 € | 12.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
100220759 | Technická podpora HW Qradar | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | AUTOCONT s.r.o | 36396222 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 15 593,81 € | 15.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
100210059 | Rozšírenie licencií ESET Endpoint Protect. | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Iné | 516,00 € | 22.02.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | ||||
OB-57/2021/NASES | Licencie | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Iné | 76 885,42 € | 30.03.2021 | 08.04.2021 | Ing. Pavel Karel | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
100210121 | Core uzly a Security | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Iné | 7 309 080,00 € | 06.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | ||||
200210013 | Licencie Microsoft a Project, Win server | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Iné | 76 885,42 € | 27.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | ||||
132/2020/NASES | Výpočtová technika | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Iné | 22 616,60 € | 05.08.2020 | 06.08.2020 | Jana Gálová | štatutárny orgán NASES | Objednávka | ||
145/2020/NASES | LTO pásky 20ks | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Iné | 3 096,00 € | 21.08.2020 | 24.08.2020 | Jana Gálová | štatutárny orgán NASES | Objednávka | ||
100200316 | Výpočtová technika | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Iné | 22 586,46 € | 17.08.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | ||||
100200317 | Výpočtová technika | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Iné | 30,14 € | 19.08.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | ||||
100200367 | Pásky LTO Ultrium | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Iné | 3 096,00 € | 21.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||
1/2019/NASES | Firewall Fortigate + podpora | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Iné | 8 280,00 € | 02.01.2019 | 07.01.2019 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
212-2019/2-121 | Apple adaptér, SSD disk, zdroj | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Iné | 755,33 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
212-2019/2-595 | Firewall Fortigate + podpora | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 8 280,00 € | 31.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | ||||
212-2019/2-854 | Licencie a servisná podpora | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 474 048,00 € | 12.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | ||||
139/2019/NASES | ESET Endpoint Protection Advanced - 99 licencií | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Iné | 3 326,40 € | 27.05.2019 | 29.05.2019 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka |