Faktúra č. 100230002

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100230002
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby prevádzky a aplikačnej podpory ÚPVS 02/23 IS PEP
  • Dátum doručenia: 28.02.2023
  • Celková hodnota: 90 828,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 231-2017/221-6002
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť