Faktúra č. 3100001817

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo faktúry: 3100001817
  • Popis fakturovaného plnenia: Kvetinové dekorácie, ÚZHB
  • Dátum doručenia: 14.10.2019
  • Celková hodnota: 156,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002656
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002656 Kvety a kvetinová výzdoba na mesiac september 2019, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RE+MI, s. r. o. 35708654 Iné 500,00 € 05.09.2019 18.09.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť