3100000829/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 215,05 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000830/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
448,92 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000833/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
607,57 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000824/2020 |
Preprava osôb BA, Opojnice,OCKÚ OLAF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BUSTRANSPORT Slovakia, s.r.o. |
47604689 |
|
540,00 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000831/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 509,88 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000832/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 118,57 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000827/2020 |
Mandátny certifikát QESi 2 roky, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
70,80 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000834/2020 |
Prenájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
03.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000835/2020 |
Komun.infraštruktúra, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UPC DTH S.á r.l. |
|
|
17,67 € |
03.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000836/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
5 700,00 € |
03.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000825/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
752,52 € |
03.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000840/2020 |
Nájom nebytových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIAL, družstvo |
00679143 |
|
31 287,60 € |
04.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000860/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
105,16 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000851/2020 |
Upratovacie služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000842/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,63 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000844/2020 |
Potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,27 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000914/2020 |
Frankovací stroj Neopost IS 420, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
2 820,00 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000865/2020 |
Údržba softvéru, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000841/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
143,87 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000901/2020 |
Pranie,žehlenie bielizne, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8,05901SpisskaBela |
|
61,39 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000861/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
321,35 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000858/2020 |
Cukrárenské výrobky 06 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
245,99 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000848/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
08.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000847/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
586,50 € |
08.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000870/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
09.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000869/2020 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
42,61 € |
09.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000878/2020 |
Zisťovanie závad, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
100,00 € |
09.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000882/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
1 301,32 € |
10.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000880/2020 |
Odborné ošetrenie zimných záhrad, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
HydroFlora , s.r.o. |
35772956 |
|
370,00 € |
10.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000883/2020 |
HorecLine, mes.poplatok, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
10.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |