3100000640/2020 |
Potraviny , STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
35,26 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000601/2020 |
Ser.a udržiav.doch.syst.Fingera 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INOVATRICS |
36280712 |
|
214,85 € |
21.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000633/2020 |
Právne služby 03 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Torokova |
30848679 |
|
960,00 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000627/2020 |
Poskyt.služieb práčovní, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8, 059 01 Spisska Bela |
|
45,17 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000628/2020 |
Potraviny, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
23,39 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000630/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
454,19 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000625/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
190,25 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000626/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72, 058 01 Poprad |
|
199,73 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000629/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
245,92 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000643/2020 |
Vodné,stočné, zrážky Štefánikova,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
120,86 € |
23.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000641/2020 |
Kontrola podperného systému Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
23.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000646/2020 |
Vodné,stočné, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
|
776,00 € |
24.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000649/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
84,70 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000650/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
27,78 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000651/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
638,02 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000652/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
102,53 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000653/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
57,28 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000654/2020 |
Oprava audiovizuálneho zariadenia, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIATECH Central Europe |
35772581 |
|
648,00 € |
28.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000603/2020 |
Spravodajský servis 03 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
17.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000689/2020 |
Dezinfekcia motor.vozidiel.,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 158,00 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000710/2020 |
Dotačný systém, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
01.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000703/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 845,06 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000690/2020 |
Monitorovací systém GPS 04 2020, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
264,00 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000680/2020 |
Diagnostika pre klimatiz.jednotky,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
A,82101Bratislava |
|
144,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000681/2020 |
Servisný zásah s urč.diagnostiky,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
A,82101Bratislava |
|
660,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000687/2020 |
Snímač tlaku v pneumatikácha, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
2,82102Bratislava |
|
197,68 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000685/2020 |
Upratovacie služby ,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
A,82102Bratislava |
|
13 696,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000682/2020 |
Bavlnené rúška so štátnym znakom, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viera Korytková - Richelieu |
1,08501Bardejov |
|
1 596,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000691/2020 |
Skutočne odobraná strava, CALIO KARTY,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
18 853,90 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000704/2020 |
Nákup PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 730,27 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |