Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000511/2020 Chlieb,pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 173,27 € 01.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000525/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 120,37 € 02.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000526/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 169,40 € 02.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000527/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 775,37 € 02.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000528/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 45,61 € 02.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000534/2020 Upratovacie služby, 032020, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UMYTO s. r. o. 44656823 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 13 696,00 € 02.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000554/2020 Periodické a servisné práce,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS, s.r.o. 31363695 Iné 515,21 € 03.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000531/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 Palivá, energie, voda, telefóny 7 650,00 € 03.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000533/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 860,00 € 03.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000532/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 586,50 € 03.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000550/2020 Porad., metod., konzul.služ. 03 2020, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MENKE LEGAL, s.r.o. 47258799 Iné 21 252,00 € 06.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000552/2020 Upratovacie služby Prešov 03 2020,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 81,00 € 06.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000553/2020 Prenájom čist. rohoží 03 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Nájmy a prenájmy 317,40 € 06.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000546/2020 Poskytovanie služieb 03 2020, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN 35810734 Iné 2 040,00 € 07.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000555/2020 Nájom skladových priestorov 03 2020,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 Nájmy a prenájmy 1 152,00 € 07.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000538/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 156,14 € 07.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000540/2020 Dezinfekcia priestoru 12.3.až4.42020,STSOPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UMYTO s. r. o. 44656823 Iné 8 352,00 € 07.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000541/2020 Dezinfekcia priestoru, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UMYTO s. r. o. 44656823 Iné 2 400,00 € 07.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000556/2020 Informačný spot k pandémii Koronavírusu,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LJ Studio, s. r. o. 47369281 Kultúra, média, tlač 4 800,00 € 08.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000557/2020 Telekomunikačné služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 12,98 € 08.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000559/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 16,75 € 08.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000561/2020 Prenájom ocelových fliaš 03 2020,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 59,93 € 08.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000575/2020 Servis TKR, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SWAN Mobile, a. s. 35680202 Iné 177,00 € 09.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000595/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 121,85 € 14.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000325/2020 Poskytnut.poraden.služ.01 2020,SFP OAK EŠIF Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 85 864,07 € 03.03.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000347/2020 Vykonanie arboristic.prácNKP Rusovce,STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 A.I.I.Technické služby, s.r.o. B,85104Bratislava 146 995,02 € 03.03.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000469/2020 Cestovné výdavky na podujatie, OGN OSPG Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Fond na podporu umenia 42418933 860,45 € 19.03.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000487/2020 Poskytnut.poraden.služ.02 2020,SFP OAK EŠIF Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 89 047,96 € 20.03.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000494/2020 Oprava mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 5 107,00 € 30.03.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000524/2020 Služby BOZP, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 4 632,00 € 02.04.2020 09.06.2020 Faktúra