3100000425/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,28 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000400/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
Kultúra, média, tlač |
240 000,00 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000405/2020 |
Poskyt. servisných služieb, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 504,80 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000420/2020 |
Poskyt. právnych služieb, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Töröková |
30848679 |
Právne a konzultačné služby |
225,14 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000421/2020 |
Poskyt. právnych služieb, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Töröková |
30848679 |
Právne a konzultačné služby |
600,00 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000426/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
30,88 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000427/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,59 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000444/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
banner TV, s.r.o. |
50593226 |
Kultúra, média, tlač |
3 738,00 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000417/2020 |
Účasť na školení, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
Iné |
1 536,00 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000450/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
10 500,00 € |
13.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000463/2020 |
Poskytnutie poraden. služieb 02 2020, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
33 809,93 € |
13.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000518/2020 |
Poradenské služby, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
Iné |
33 809,93 € |
13.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000433/2020 |
Provízie,poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
Iné |
80,34 € |
13.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000470/2020 |
Vypracovanie projekt. dokum., STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
Iné |
3 360,00 € |
13.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000434/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
Právne a konzultačné služby |
2 100,00 € |
16.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000496/2020 |
Oprava zariadení a aktul. softvéru, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
13 746,00 € |
16.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000424/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
740,03 € |
16.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000432/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
96,00 € |
16.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000500/2020 |
Poskyt. poradenských služieb, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
65 648,86 € |
17.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000461/2020 |
Poskytnutie poraden. služieb 02 2020, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
45 383,12 € |
17.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000462/2020 |
Poskytnutie poraden. služieb 02 2020, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
1000003689 / Ernst & Young, s.r.o. / / |
35839121 |
Iné |
65 648,86 € |
17.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000515/2020 |
Poradenské služby, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
45 383,12 € |
17.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000514/2020 |
Poradenské služby, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
65 648,86 € |
17.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000440/2020 |
Prenájom virtuálnej miestnosti, OGN |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Contineo Slovakia s. r. o. |
51219859 |
Nájmy a prenájmy |
480,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000442/2020 |
Pracovná zdravotná služba, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
Iné |
174,10 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000453/2020 |
Nákup tonerov do tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
Iné |
12 263,38 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000488/2020 |
Výkon inžin.činn."Nová vstup.budova",STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
Iné |
16 800,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000503/2020 |
Rekonštrukcia areálu, ÚVSR, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
16 800,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000446/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
20 970,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000459/2020 |
Nákup vysielacieho času 02 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FUN MEDIA GROUP, a.s. |
44845995 |
Kultúra, média, tlač |
30 002,40 € |
20.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |