Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000899/2020 Denný monitoring médií, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 11.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100001042/2020 Denný monitoring médií 06 2020, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 10.07.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001195/2020 Denný monitoring médií 07 2020, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 10.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001378/2020 Dodanie dát z el.archívu 08 2020, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 14.09.2020 13.10.2020 Faktúra
3100001535/2020 Dodanie dát z elek.archívu 09 2020, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 14.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001695/2020 Denný monitoring médií, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 12.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100002615/2019 Poskytnutie porad.služieb 12 2019,OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 5 761,33 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100001855/2020 Oprava elek.požiar.signalizácie, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SecuriLas, s. r. o. C,82104Bratislava 5 749,05 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100000613/2020 Maliarske a natieračské práce NS1,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WALS, spol. s r. o. 36026760 5 739,52 € 17.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000694/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 5 730,00 € 11.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000209/2020 Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 News and Media Holding, a.s. 47256281 Kultúra, média, tlač 5 719,59 € 20.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000996/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 5 710,00 € 06.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000836/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 5 700,00 € 03.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000608/2020 Nákup čistiacich a hyg.prost., STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 5 698,97 € 20.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000323/2020 Vykonanie odb. prehl. výťahov, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 Stavebné práce, opravárenské práce 5 678,40 € 05.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100001168/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 5 660,00 € 10.08.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001867/2020 Denný monitoring médií, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 640,00 € 10.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001756/2020 Údržba,rozvoj a rozšírenie aplikácií, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AGLO Services 44062443 5 600,00 € 30.11.2020 17.12.2020 Faktúra
3100001435/2020 Nákup,dod.a mont.dvoch párov pohon.,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STAVRO plus, spol. s r. o. 46,85102Bratislava 5 547,60 € 30.09.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001481/2020 PHM, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 533,19 € 07.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001770/2020 Strešné izolačné práce, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STAV-LM s.r.o. 5,93005Gabčíkovo 5 516,40 € 01.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001291/2020 Zabez.nákupu výrobkov pre upratovanie,OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVPAP Slovakia s. r. o. 35888318 5 497,41 € 31.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100001753/2020 Povinné zmluv.poist.01.01.21-31.12.21,STSOA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 5 497,11 € 27.11.2020 28.12.2020 Faktúra
3100000065/2020 Nákup a montáž brán v pries.ÚV SR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEMAT Slovakia, s. r. o. 35922222 Stavebné práce, opravárenské práce 5 428,56 € 29.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100001593/2020 Prev.aplikácií 10.11.2019 do 9.8.2020,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AGLO Services 44062443 5 400,00 € 26.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100001156/2020 PHM, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 336,05 € 05.08.2020 08.09.2020 Faktúra
3100001292/2020 Hygienické potreby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 5 250,67 € 02.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100000009/2020 Zodpov. za škodu spôs. prev.MV r. 2020, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 5 243,91 € 10.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100001004/2020 PHM, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 230,64 € 07.07.2020 20.08.2020 Faktúra
3100002563/2019 Nákup vysielacieho času za 122019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEREX, a.s. 00685313 Kultúra, média, tlač 5 132,63 € 17.01.2020 17.02.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »