3100000899/2020 |
Denný monitoring médií, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001042/2020 |
Denný monitoring médií 06 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
10.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001195/2020 |
Denný monitoring médií 07 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
10.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001378/2020 |
Dodanie dát z el.archívu 08 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
14.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001535/2020 |
Dodanie dát z elek.archívu 09 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
14.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001695/2020 |
Denný monitoring médií, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002615/2019 |
Poskytnutie porad.služieb 12 2019,OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
5 761,33 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001855/2020 |
Oprava elek.požiar.signalizácie, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
C,82104Bratislava |
|
5 749,05 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000613/2020 |
Maliarske a natieračské práce NS1,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WALS, spol. s r. o. |
36026760 |
|
5 739,52 € |
17.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000694/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
5 730,00 € |
11.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000209/2020 |
Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
5 719,59 € |
20.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000996/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
5 710,00 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000836/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
5 700,00 € |
03.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000608/2020 |
Nákup čistiacich a hyg.prost., STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
5 698,97 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000323/2020 |
Vykonanie odb. prehl. výťahov, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 678,40 € |
05.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001168/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
5 660,00 € |
10.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001867/2020 |
Denný monitoring médií, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 640,00 € |
10.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001756/2020 |
Údržba,rozvoj a rozšírenie aplikácií, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
5 600,00 € |
30.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001435/2020 |
Nákup,dod.a mont.dvoch párov pohon.,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAVRO plus, spol. s r. o. |
46,85102Bratislava |
|
5 547,60 € |
30.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001481/2020 |
PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 533,19 € |
07.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001770/2020 |
Strešné izolačné práce, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAV-LM s.r.o. |
5,93005Gabčíkovo |
|
5 516,40 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001291/2020 |
Zabez.nákupu výrobkov pre upratovanie,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVPAP Slovakia s. r. o. |
35888318 |
|
5 497,41 € |
31.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001753/2020 |
Povinné zmluv.poist.01.01.21-31.12.21,STSOA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
5 497,11 € |
27.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000065/2020 |
Nákup a montáž brán v pries.ÚV SR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 428,56 € |
29.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001593/2020 |
Prev.aplikácií 10.11.2019 do 9.8.2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
5 400,00 € |
26.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001156/2020 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 336,05 € |
05.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001292/2020 |
Hygienické potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
|
5 250,67 € |
02.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000009/2020 |
Zodpov. za škodu spôs. prev.MV r. 2020, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
5 243,91 € |
10.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001004/2020 |
PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 230,64 € |
07.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002563/2019 |
Nákup vysielacieho času za 122019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEREX, a.s. |
00685313 |
Kultúra, média, tlač |
5 132,63 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |