Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001887/2020 Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.10 2020,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 144,00 € 14.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001888/2020 Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.11 2020,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 144,00 € 14.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001903/2020 Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.11 2020,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 144,00 € 15.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100000522/2020 Dod. mäsa, mäsových výrobkov, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Róbert Šiko - Mäso-údeniny 34477632 144,67 € 01.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100001131/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 144,88 € 30.07.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001306/2020 Oprava MV BL 723 GP, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 145,00 € 04.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001104/2020 Chlieb, pečivo, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 145,07 € 21.07.2020 17.08.2020 Faktúra
3100001527/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 146,61 € 13.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100000660/2020 Oprava autobrány do umyvárky, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEMAT Slovakia, s. r. o. 35922222 147,12 € 30.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000345/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 147,51 € 06.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100001412/2020 Cukrárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 147,59 € 21.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001389/2020 Dodanie nápojov, ÚZ KE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 147,67 € 16.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100001737/2020 Oprava hydrantových ventilov, ÚZBB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JKBOZ, s.r.o. A,97101Prievidza 147,96 € 23.11.2020 28.12.2020 Faktúra
3100000116/2020 Ubytovanie 01 2020 SK, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. A,83101Bratislava 149,23 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000949/2020 Zabezpečenie moderovania 2.6.2020, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Divadlo Rivalda 42297125 150,00 € 26.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100001277/2020 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 150,07 € 28.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100000768/2020 Mäso,mäsové výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 72,05801Poprad 150,93 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100001121/2020 Vodné, stočné, ÚZ Limbora, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 150,96 € 29.07.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001327/2020 Nákup akumulátora 68 Ah AGM,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DielyMM s. r. o. 2,82102Bratislava 151,20 € 07.09.2020 30.09.2020 Faktúra
3100002539/2019 Akumulátor na MV BL785GP, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 Iné 151,39 € 14.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100001680/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 152,09 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
3100001578/2020 Minimálny rozbor pitnej vody, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Úrad verejného zdravotníctva SR 00607223 153,00 € 22.10.2020 19.11.2020 Faktúra
3100000804/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 156,02 € 28.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000538/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 156,14 € 07.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000051/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 156,84 € 27.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100001281/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 158,24 € 31.08.2020 21.09.2020 Faktúra
3100000921/2020 Odstránenie únikov plynu ÚZ Ždiar, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ľubomír Škoviera - TATRAREGULA 32876734 162,80 € 17.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000002/2020 Poistenie majetok, FBI,ostatné, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 163,16 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100001167/2020 Oprava MV BA XB068, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Martin Gráz - Tramis 17,82105Bratislava 163,20 € 05.08.2020 08.09.2020 Faktúra
3100001445/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 164,18 € 01.10.2020 27.10.2020 Faktúra