3100001887/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.10 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001888/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.11 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001903/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.11 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100000522/2020 |
Dod. mäsa, mäsových výrobkov, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
34477632 |
|
144,67 € |
01.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001131/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
144,88 € |
30.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001306/2020 |
Oprava MV BL 723 GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
145,00 € |
04.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001104/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
145,07 € |
21.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001527/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
146,61 € |
13.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000660/2020 |
Oprava autobrány do umyvárky, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
|
147,12 € |
30.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000345/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
147,51 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001412/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
147,59 € |
21.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001389/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ KE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
147,67 € |
16.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001737/2020 |
Oprava hydrantových ventilov, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
147,96 € |
23.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000116/2020 |
Ubytovanie 01 2020 SK, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
149,23 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000949/2020 |
Zabezpečenie moderovania 2.6.2020, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Divadlo Rivalda |
42297125 |
|
150,00 € |
26.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001277/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
150,07 € |
28.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000768/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
150,93 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001121/2020 |
Vodné, stočné, ÚZ Limbora, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
150,96 € |
29.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001327/2020 |
Nákup akumulátora 68 Ah AGM,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
2,82102Bratislava |
|
151,20 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002539/2019 |
Akumulátor na MV BL785GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Iné |
151,39 € |
14.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001680/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
152,09 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001578/2020 |
Minimálny rozbor pitnej vody, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad verejného zdravotníctva SR |
00607223 |
|
153,00 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000804/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
156,02 € |
28.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000538/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
156,14 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000051/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
156,84 € |
27.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001281/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
158,24 € |
31.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000921/2020 |
Odstránenie únikov plynu ÚZ Ždiar, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ľubomír Škoviera - TATRAREGULA |
32876734 |
|
162,80 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000002/2020 |
Poistenie majetok, FBI,ostatné, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
163,16 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001167/2020 |
Oprava MV BA XB068, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Martin Gráz - Tramis |
17,82105Bratislava |
|
163,20 € |
05.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001445/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
164,18 € |
01.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |