Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002019/2022 Nákup športových tričiek, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ATTACK PROMOTION, s.r.o. 27176100 55 662,00 € 26.10.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002018/2022 Nájom nebytových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 47 105,32 € 10.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100002017/2022 Výmena zim.sady kolies,usklad.kolies,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Auto Palace Bratislava s.r.o. 17320712 111,60 € 25.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002016/2022 Odb.školenie org.NATO School, SC SR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo obrany SR 30845572 576,03 € 24.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002014/2022 Štvrťročná kont.EPS za 10 2022, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 300,00 € 25.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002013/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,82 € 24.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002012/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 8,73 € 24.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002011/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 27,60 € 24.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002010/2022 Zákusky a banketové zákusky,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FondaCake s. r. o. 47450681 98,00 € 25.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002009/2022 Reštaur.a kuchyn.elekt.spotrebiče,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 IGGY-TRADE s.r.o. 46729445 7 557,89 € 25.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002008/2022 Motorový olej SHELL HELIX ECT HX8,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 40,82106Bratislava 780,00 € 25.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002007/2022 Poskyt.konzult.služieb Čajka,09/2022,SE IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Inštitút Slovenskej komory architek 45794626 3 744,00 € 17.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100002005/2022 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 280,00 € 25.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002004/2022 Oprava MV BL306KJ, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 105,84 € 25.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002003/2022 Poskytnuté právne služby 09 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GHS Legal, s.r.o. 47232544 8 820,00 € 24.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100002002/2022 Popl.za prenáj.zariad. 10 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 261,60 € 24.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002001/2022 Popl.za prenáj.zariad. 10 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 261,60 € 24.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002000/2022 Popl.za prenáj.zariad. 10 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 190,80 € 24.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100001999/2022 Popl.za prenáj.zariad. 10 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 190,80 € 24.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100001998/2022 Popl.za prenáj.zariad. 10 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 34,80 € 24.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100001997/2022 Popl.za prenáj.zariad. 10 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 34,80 € 24.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100001996/2022 Kont.a revíz.EPS Datac.,NS 1 10 2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 900,00 € 24.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100001995/2022 Spotreba elekt.energie 09 2022, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SFOS.SK s.r.o. 44887809 42,34 € 24.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100001994/2022 Nájom 5 kanc.a 3park.miesta 09 2022,ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SFOS.SK s.r.o. 44887809 626,06 € 24.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100001993/2022 Odstránenie nedost.požiarnotech.zar.,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JKBOZ, s.r.o. 44253516 648,04 € 24.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100001992/2022 Kontrola požiarnych zariadení ÚZ BB,HB,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JKBOZ, s.r.o. 44253516 493,85 € 24.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100001991/2022 Doobjednanie rozs.prác techn.štúdie,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SANITARY s.r.o. 47617551 480,00 € 24.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100001990/2022 Hardvérové konzultačné služby, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AUTOCONT s. r. o. 36396222 5 070,00 € 24.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100001989/2022 Účasť na vzdel.aktivite R.Cunika, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Elšpec H.L., s.r.o. 36562165 200,00 € 21.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100001988/2022 Overenie súťažných podmienok, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská komora architektov 30778981 400,00 € 24.10.2022 10.11.2022 Faktúra