Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000447/2020 Nákup vysielacieho času 02 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 See & Go, s.r.o. C,83101Bratislava 55 500,00 € 17.03.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000448/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 News and Media Holding, a.s. 47256281 Kultúra, média, tlač 22 500,00 € 12.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000449/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 banner TV, s.r.o. 50593226 Kultúra, média, tlač 12 852,00 € 12.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000450/2020 Nákup vysielacieho času, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Petit Press, a.s. 35790253 Kultúra, média, tlač 10 500,00 € 13.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000452/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 Iné 66,00 € 19.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000453/2020 Nákup tonerov do tlačiarní, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Clean Tonery, s.r.o. 35891866 Iné 12 263,38 € 18.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000457/2020 Prenájom pozemkov II.Q, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nájmy a prenájmy 3 397,50 € 20.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000458/2020 Frankovanie pošty, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská pošta a.s. 36631124 1 332,05 € 16.03.2020 18.01.2021 Faktúra
3100000459/2020 Nákup vysielacieho času 02 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FUN MEDIA GROUP, a.s. 44845995 Kultúra, média, tlač 30 002,40 € 20.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000460/2020 Zverej. inzer. Včielka, Zornička, Adamko, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORBIS IN, s.r.o. 35842008 Kultúra, média, tlač 34 644,00 € 20.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000461/2020 Poskytnutie poraden. služieb 02 2020, OP TP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 45 383,12 € 17.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000462/2020 Poskytnutie poraden. služieb 02 2020, OP TP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 1000003689 / Ernst & Young, s.r.o. / / 35839121 Iné 65 648,86 € 17.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000463/2020 Poskytnutie poraden. služieb 02 2020, OP TP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 33 809,93 € 13.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000464/2020 Dodanie printových titulov, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 Kultúra, média, tlač 8,78 € 09.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000465/2020 Hygienické potreby, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 Iné 2 067,12 € 23.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000467/2020 Poskyt. poradenských služ. 02 2020,SFP OPNS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 30 019,57 € 20.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000469/2020 Cestovné výdavky na podujatie, OGN OSPG Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Fond na podporu umenia 42418933 860,45 € 19.03.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000470/2020 Vypracovanie projekt. dokum., STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AXA Projekt, s.r.o. 48008931 Iné 3 360,00 € 13.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000472/2020 Kancelárske potreby,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 14 393,76 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000473/2020 Mesačná kontrola EPS 03 2020,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 Iné 68,40 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000474/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 31,97 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000475/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 16,78 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000476/2020 Dodanie rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 123,50 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000477/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 29,62 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000478/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,26 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000479/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,78 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000480/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 29,74 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000481/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 20,33 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000482/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 93,64 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000483/2020 Oprava MV BAXB 266, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 Stavebné práce, opravárenské práce 919,87 € 25.03.2020 27.04.2020 Faktúra