Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002042/2022 Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 202,79 € 28.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002043/2022 Zákusky a banketové zákusky,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FondaCake s. r. o. 47450681 83,00 € 28.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002040/2022 KL2 výmena zvlhčovacej nádoby,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 E.D.T. s.r.o. 35731761 231,60 € 28.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002041/2022 Oprava KL výmena záplav.čidiel, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 E.D.T. s.r.o. 35731761 873,60 € 28.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002045/2022 Pracovné odevy,obuv a doplnky,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tamal s.r.o. 52378101 9 698,40 € 28.10.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002027/2022 Vodné,stočné, zrážky ÚZ Limbora,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 81,53 € 27.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002037/2022 ROLLUP BANERY v Sj a Aj, ÚSOSVP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ANATEX s.r.o. 36650641 251,71 € 27.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002025/2022 Prezutie pneumatík,sez.usklad.pneum.,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AUTOCOMODEX, s.r.o. 31443036 84,23 € 27.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002074/2022 Prehodenie komletov,usklad.pneumatík,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Auto Palace Bratislava s.r.o. 17320712 111,60 € 27.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002039/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 111,71 € 27.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002038/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 58,86 € 27.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002023/2022 Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 437,59 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002020/2022 Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 808,44 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002021/2022 Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 61,08 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002022/2022 Vodné,stočné, zrážky Nám.Slobody 1,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 134,46 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002035/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 38,51 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002036/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 156,51 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002030/2022 Ovocie, zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 32,78 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002031/2022 Ovocie, zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 112,35 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002033/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,31 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002024/2022 Reklamné predmety Take away,ÚSVRK NP KS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hauerland, s.r.o. 35777885 9 039,98 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002028/2022 Mäso, mäsové výrobky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 28,88 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002029/2022 Mäso, mäsové výrobky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 30,66 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002032/2022 Ovocie, zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 45,01 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002034/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2,60 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002019/2022 Nákup športových tričiek, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ATTACK PROMOTION, s.r.o. 27176100 55 662,00 € 26.10.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002014/2022 Štvrťročná kont.EPS za 10 2022, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 300,00 € 25.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002008/2022 Motorový olej SHELL HELIX ECT HX8,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 40,82106Bratislava 780,00 € 25.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002009/2022 Reštaur.a kuchyn.elekt.spotrebiče,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 IGGY-TRADE s.r.o. 46729445 7 557,89 € 25.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002010/2022 Zákusky a banketové zákusky,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FondaCake s. r. o. 47450681 98,00 € 25.10.2022 24.11.2022 Faktúra