Faktúra č. 528/2015

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 528/2015
  • Popis fakturovaného plnenia: Toaletný papier
  • Dátum doručenia: 16.03.2015
  • Celková hodnota: 99,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 113/2015-ÚVSR
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
113/2015-UVSR Toaletný papier pre ÚZ Hotel Bôrik, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková, Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 33768897 99,36 € 04.02.2015 12.02.2015 Ing. Norbert Part, generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
Tlačiť