Faktúra č. 380/2015

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 380/2015
  • Popis fakturovaného plnenia: Hotelové prádlo - župany, papuče, uteráky, osušky, froté podložky
  • Dátum doručenia: 27.02.2015
  • Celková hodnota: 2 056,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1666/2014-ÚVSR
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1666/2014-UVSR Hotelové prádlo pre Účelové zariadenia ÚVSR - župany, papuče, uteráky, osušky, froté podložky do kúpení, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNIONTEX TRADE, spol. s r.o., Kubranská 8, 911 01 Trenčín 34117598 2 056,32 € 31.12.2014 14.01.2015 Ing. Norbert Part, generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
Tlačiť