Faktúra č. 3100002071/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100002071/2022
  • Popis fakturovaného plnenia: Kvetinová výzdoba, rezané kvety, ÚZHB
  • Dátum doručenia: 04.11.2022
  • Celková hodnota: 140,00 €
  • Identifikácia objednávky: 1000004458
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000004458 Nákup kvetinovej výzdoby a kvetov v októbri 2022, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RE+MI, s. r. o. 35708654 300,00 € 29.09.2022 10.10.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť