Faktúra č. 3100002067/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100002067/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky pre OIP za 10 2019, OIP SFP EŠIF
- Dátum doručenia: 11.11.2019
- Celková hodnota: 1 006,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 57/2019
- Dátum zverejnenia: 20.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť