Faktúra č. 3100001926/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100001926/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup cestovných kufrov, OP
  • Dátum doručenia: 28.10.2019
  • Celková hodnota: 134,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002739
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002739 Set kufrov, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SAMDEX, s. r. o. 35804190 Iné 134,10 € 16.10.2019 22.10.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť