Faktúra č. 3100001800/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100001800/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: Občerstv.počas výjazdu vlády, OS
  • Dátum doručenia: 02.11.2018
  • Celková hodnota: 636,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002091
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002091 Zabezpečenie občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 24.10.2018 v Rožňave, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo obrany SR 30845572 Iné 636,73 € 19.10.2018 05.11.2018 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť