Faktúra č. 3100001650/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100001650/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Zabez.občerstvenia počas RV SR, STS-OS
  • Dátum doručenia: 25.09.2019
  • Celková hodnota: 1 308,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002667
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002667 Zabezpečenie občestvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 17.9.2019 v Giraltovciach, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Súkromná stredná škola 00686506 Iné 1 308,00 € 13.09.2019 18.09.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť