Faktúra č. 3100001609

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo faktúry: 3100001609
  • Popis fakturovaného plnenia: Zabezp. obč. a pohos. na inf. semin., SFP OGN
  • Dátum doručenia: 17.09.2019
  • Celková hodnota: 1 361,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002475
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002475 Zabezpečenie občerstvenia a pohostenia na informačné semináre a semináre pre budúce partnerstvá vo Východoslovenskej galérií v Košiciach v termíne 12.-13.6.2019, SFP-OGN Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hotelová akadémia 31946615 Iné 1 361,40 € 10.06.2019 14.06.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť