Faktúra č. 3100001589/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100001589/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Zásobníky na hygienický materiál HARM., OHS
  • Dátum doručenia: 13.09.2019
  • Celková hodnota: 3 733,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002604
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002604 Zásobníky na hygienický materiál vrátane montáže, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVPAP Slovakia s. r. o. 35888318 Iné 3 733,20 € 08.08.2019 19.08.2019 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť