Faktúra č. 3100001569/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100001569/2022
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny, OS
  • Dátum doručenia: 15.08.2022
  • Celková hodnota: 264,30 €
  • Identifikácia objednávky: 2000001980
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2000001980 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 4 999,00 € 22.07.2022 28.07.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0