Faktúra č. 3100001347/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100001347/2022
  • Popis fakturovaného plnenia: Zabezp.opravy kávovarov, STS OSB
  • Dátum doručenia: 12.07.2022
  • Celková hodnota: 1 433,00 €
  • Identifikácia objednávky: 1000004303
  • Dátum zverejnenia: 11.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000004303 Zabezpečenie opravy kávovarov v zmysle predloženej cenovej ponuky, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COFFEE Clinik, s. r. o. 48188000 1 433,00 € 21.06.2022 30.06.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť