Faktúra č. 3100001116/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo faktúry: 3100001116/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava kanalizač.rúra na ÚZ HB, STS OPT
  • Dátum doručenia: 09.07.2019
  • Celková hodnota: 5 335,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002511
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002511 Zabezpečenie opravy kanalizácie po zistení poruchy na kanalizačnom potrubí pod apartmánom č. 1 v hoteli Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s.r.o. 44050992 Stavebné práce, opravárenské práce 5 335,20 € 20.06.2019 28.06.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť