Faktúra č. 3100000424/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100000424/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Zabezp. obč. v Gelnici, Lipanoch, STS OS
  • Dátum doručenia: 29.03.2019
  • Celková hodnota: 4 333,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002312
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002312 Zabezpečenie občerstvenia a obeda počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 19.3.2019 v Gelnici a 20.3.2019 v Lipanoch, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SOŠ gastronómie a a služieb 17078482 Iné 4 333,40 € 15.03.2019 21.03.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť