Faktúra č. 3100000362/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100000362/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Náhradné diely, STS-OA
  • Dátum doručenia: 12.03.2019
  • Celková hodnota: 288,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002305
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002305 Náhradné diely na motorové vozidlo Škoda SupeRB, ŠPZ: BA 725XT, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DielyMM s. r. o. 48211681 Iné 288,84 € 07.03.2019 14.03.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť