Faktúra č. 3100000074/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100000074/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Interiérové rohože, ÚZ Bôrik
  • Dátum doručenia: 04.02.2019
  • Celková hodnota: 580,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002174
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002174 Interiérové rohože - 2 ks, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TOMMAR Slovakia, s. r. o. 36749168 Iné 580,56 € 03.12.2018 13.12.2018 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť