Faktúra č. 3100000061/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100000061/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Demontáž vianoč.osvetlenia, STS
  • Dátum doručenia: 29.01.2019
  • Celková hodnota: 449,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002154
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002154 Zabezpečenie montáže a demontáže vianočného osvetlenia na nádvorí ÚV SR, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Siemens Mobility, s.r.o. 51443287 Stavebné práce, opravárenské práce 449,26 € 23.11.2018 05.12.2018 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť