Faktúra č. 2305/2015

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 2305/2015
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
  • Dátum doručenia: 13.11.2015
  • Celková hodnota: 1 145,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1038/2015-ÚVSR
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1038/2015-UVSR Potraviny na mesiac október 2015, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF spol. s r.o. 31318894 Iné 1 500,00 € 23.09.2015 30.09.2015 Ing. Norbert Part, generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
Tlačiť